2023年江永縣婦女聯合會部門決算公開
目 錄
第一部分江永縣婦女聯合會部門概況
1,、部門職責
2,、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
8,、政府性基金預算收入支出決算情況
9,、預算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 江永縣婦聯概況
一,、部門職責
(一)指導全縣各級婦聯根據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決定,、決議,開展婦女兒童工作,,聯系團體會員,,并給予業(yè)務指導。
(二)指導和推動全縣農村婦女“雙學雙比”活動,,城鎮(zhèn)婦女“巾幗建功”活動和“五好文明家庭”等創(chuàng)建活動,。
(三)教育、引導廣大婦女自尊,、自信,、自立、自強,。宣傳婦女典型,,實施女性素質工程,促進婦女人才成長,,全面提高婦女素質,。
(四)維護婦女兒童合法權益,調查研究婦女,、兒童問題提出建議,,為縣委、縣政府決策提供依據,。動員婦女參政議政,。貫徹落實國務院頒發(fā)的《中國婦女發(fā)展綱要》、《中國兒童發(fā)展綱要》和省政府頒發(fā)的《湖南省婦女發(fā)展規(guī)劃》,、《湖南省兒童發(fā)展規(guī)劃》及市政府制定《永州市婦女發(fā)展規(guī)劃》和《永州市兒童發(fā)展規(guī)劃》,,協助縣政府制定《江永縣婦女發(fā)展規(guī)劃》和《江永縣兒童發(fā)展規(guī)劃》,并組織實施,。
(五)加強城鄉(xiāng)基層婦女組織建設,,擴大組織網絡,,拓寬工作領域。
(六)負責與社會各界各族婦女的聯絡,,與民主黨派工商聯和團體會員之間的聯系,,開展有關的聯誼活動。
(七)承辦縣委,、縣政府交辦的其他事項,。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置,。江永縣婦女聯合會為正科級全額撥款行政單位,,群團組織??h婦聯機關定行政編制3名,。其中:主席1名,副主席2名,。全額撥款事業(yè)編制2名(系江永縣婦女兒童工作委員會辦公室為下屬股級公益一類事業(yè)單位編制)??h婦聯現有在職干部職工5人,,退休人員4人。
(二)決算單位構成,。縣婦女聯合會只有本級,,沒有其他二級預算單位,因此,,納入2023年部門預算編制范圍的只有縣婦女聯合會本級,。
第二部分 2023年部門決算表
(詳見公開附件)
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收,、支總計 91.76 萬元,。與2022年的127.64 萬元。相比,,減少 35.88 萬元,,減少 28.11 %,主要是因為本年度壓縮開支,,減少收入,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計 91.76萬元,,其中:財政撥款收入 91.76 萬元,,占 100 %;上級補助收入 0 萬元,,占 0 %,;事業(yè)收入 萬元,,占 0 %;經營收入 0 萬元,,占 0 %,;附屬單位上繳收入 0 萬元,占 0 %,;其他收入 0 萬元,,占 0 %。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計 91.76 萬元,,其中:基本支出 76.10 萬元,占82.93 %,;項目支出 15.66 萬元,,占 17.07 %;上繳上級支出 0 萬元,,占 0 %,;經營支出 0 萬元,占 0 %,;對附屬單位補助支出 0 萬元,,占 0 %。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收,、支總計 91.76 萬元,與2022年相比,,減少 35.88 萬元,增長減少 28.11 %,,主要是因為本年度壓縮開支,減少收入,。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出 91.76 萬元,占本年支出合計的 100 %,,與2022年相比,,財政撥款支出減少 35.88 萬元,減少 35.88 %,,主要是因為本年度壓縮開支,,減少收入。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出 91.76 萬元,,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出 70.56萬元,,占76.90%;社會保障和就業(yè)支出(類)支出 8.22萬元,,占比8.96%,,衛(wèi)生健康支出3.88萬元,,占4.22%,其他支出支出9.10萬元,,占9.91%
(三)財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為 萬元,,支出決算數為 萬元,完成年初預算的 %,,其中:
1,、一般公共服務(類)群眾團體事務 (款) 行政運行 (項)。
年初預算為 55.27 萬元,,支出決算為 55.27 萬元,,完成年初預算的 100 %,
2,、一般公共服務(類)群眾團體事務 (款)其他群眾團體事務支出 (項),。
年初預算為 60.51 萬元,,支出決算為 60.51 萬元,,完成年初預算的 100 %,。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助(項)
年初預算為 8.26 萬元,,支出決算為 8.22元,,完成年初預算的 99.51 %。
4,、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款) 其他優(yōu)撫支出(項)
年初預算為 0.83 萬元,,支出決算0.8 萬元,,完成年初預算的 100 %,。
5、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助(款)財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助 (項)
年初預算為0.64 萬元,,支出決算0.64萬元,,完成年初預算的 100 %。
6,、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助(款)財政對其他社會保險基金的補助 (項)
年初預算為0.26 萬元,,支出決算0.26萬元,完成年初預算的 100 %,。
7,、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)
年初預算為4.37萬元,支出決算3.88萬元,,完成年初預算的 88.79 %,。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出 76.10 萬元,,其中:人員經費 萬元,,占基本支出的 66.95 %,主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,;公用經費 15.66 萬元,占基本支出的 20.58 %,,主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為 1.04 萬元,,支出決算為 0.92萬元,,完成預算的 88.46 %,其中:
因公出國(境)費支出預算為 0 萬元,,支出決算為 0 萬元,,完成預算的 0 %,,決算數等于年初預算數的主要原因是:本年沒有因公出國(境)費支出預算,。
公務接待費支出預算 1.04 萬元,,支出決算為 0.92 萬元,,完成預算的 88.46 %,決算數小于年初預算數的主要原因是:按規(guī)定減少三公經費的支出,。與上年0.98萬元,,相比減少 0.06萬元,減少6.52 %,減少主要是因為本年度壓縮開支,,減少收入,。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預算的 0 %,,決算數等于年初預算數的主要原因是:本單位沒有配置公務用車,。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算 0.92 萬元,,占 100 %,因公出國(境)費支出決算0 萬元,占 0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元,,占 0 %,。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為 0 萬元,,全年安排因公出國(境)團組 0 個,,累計 0 人次,開支內容包括:
2、公務接待費支出決算為 0.92 萬元,,全年共接待來訪團 個,、來賓 52 人次,主要是市婦聯調研檢查,、其他縣區(qū)婦聯之間的交流活動及全縣婦聯系統會議等接待支出,。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元,,其中:公務用車購置費 0 萬元,,更新公務用車 0 輛。公務用車運行維護費 0 萬元,,主要是:本單位沒有公務用車,。截止2023年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0 輛,。
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元;年初結轉和結余 0 萬元,;支出 0 萬元,,其中基本支出 0 萬元,,項目支出 0 萬元,;年末結轉和結余 0 萬元。
九,、關于2023年度預算績效情況說明
本部門預算績效管理開展情況,、績效目標和績效評價報告等見為附件公開。
十,、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況
本部門2023年度機關運行經費支出 9.15萬元,。
(二)一般性支出情況
2023年 本部門開支會議費0. 53 萬元,用于召開……會議,人數 人,,內容為……,;開支培訓費 0.048 萬元,用于開展……培訓,,人數 人,,內容為……;
(三)政府采購支出情況
本部門2023年度政府采購支出總額 0 萬元,,其中:政府采購貨物支出 0 萬元,、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,,占政府采購支出總額的 0 %,。
(四)國有資產占用情況
截至2023年12月31日,本單位共有車輛 0 輛,,其中,,領導干部用車 0 輛、機要通信用車0 輛,、應急保障用車 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛,、其他用車0 輛,,其他用車主要是:本單位沒有配置公務用車;單位價值50萬元以上通用設備 0臺(套),;單位價值100萬元以上專用設備 0 臺(套),。
第四部分 名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2、“三公”經費:納入?。ㄊ?/font>/縣)財政預算管理的“三公“經費,,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費,。其中,,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),,以及燃料費,、維修費、保險費等支出,;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等等支出,。
3,、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,,包括人員支出和公用支出,。
4、項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出,。
第五部分 附件
(2023年決算公開表格,、績效評價報告)