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2023年江永縣婦女聯合會部門決算公開
  • 2024-10-16 15:18
  • 來源: 江永縣婦女聯合會
  • 發(fā)布機構:江永縣財政局
  • 字體【      】

2023江永縣婦女聯合會部門公開

第一部分江永縣婦女聯合會部門概況

1,、部門職責

2,、機構設置及決算單位構成

第二部分部門決算表

1,、部門收支決算總表

2,、部門收入決算表

3,、部門支出決算表

4,、財政撥款收支決算總表

5,、一般公共預算財政撥款支出決算表

6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7,、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

8,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2,、收入決算情況說明

3,、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8,、政府性基金預算收入支出決算情況

9,、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 江永縣婦聯概況

一,、部門職責

(一)指導全縣各級婦聯根據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決定,、決議,開展婦女兒童工作,,聯系團體會員,,并給予業(yè)務指導。

(二)指導和推動全縣農村婦女雙學雙比活動,,城鎮(zhèn)婦女巾幗建功活動和五好文明家庭等創(chuàng)建活動,。

(三)教育、引導廣大婦女自尊,、自信,、自立、自強,。宣傳婦女典型,,實施女性素質工程,促進婦女人才成長,,全面提高婦女素質,。

(四)維護婦女兒童合法權益,調查研究婦女,、兒童問題提出建議,,為縣委、縣政府決策提供依據,。動員婦女參政議政,。貫徹落實國務院頒發(fā)的《中國婦女發(fā)展綱要》、《中國兒童發(fā)展綱要》和省政府頒發(fā)的《湖南省婦女發(fā)展規(guī)劃》,、《湖南省兒童發(fā)展規(guī)劃》及市政府制定《永州市婦女發(fā)展規(guī)劃》和《永州市兒童發(fā)展規(guī)劃》,,協助縣政府制定《江永縣婦女發(fā)展規(guī)劃》和《江永縣兒童發(fā)展規(guī)劃》,并組織實施,。

(五)加強城鄉(xiāng)基層婦女組織建設,,擴大組織網絡,,拓寬工作領域。

(六)負責與社會各界各族婦女的聯絡,,與民主黨派工商聯和團體會員之間的聯系,,開展有關的聯誼活動。

(七)承辦縣委,、縣政府交辦的其他事項,。

二、機構設置及決算單位構成

   (一)內設機構設置,。江永縣婦女聯合會為正科級全額撥款行政單位,,群團組織??h婦聯機關定行政編制3名,。其中:主席1名,副主席2名,。全額撥款事業(yè)編制2名(系江永縣婦女兒童工作委員會辦公室為下屬股級公益一類事業(yè)單位編制)??h婦聯現有在職干部職工5人,,退休人員4人。

(二)決算單位構成,。縣婦女聯合會只有本級,,沒有其他二級預算單位,因此,,納入2023年部門預算編制范圍的只有縣婦女聯合會本級,。

第二部分2023年部門決算表

詳見公開附件

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收,、支總計91.76萬元,。與2022127.64萬元。相比,,減少35.88  萬元,,減少28.11%,主要是因為本年度壓縮開支,,減少收入,。

二、收入決算情況說明

本年收入合計  91.76萬元,,其中:財政撥款收入91.76  萬元,,占100  %;上級補助收入  0萬元,,占0  %,;事業(yè)收入   萬元,,占0  %;經營收入  0萬元,,占0  %,;附屬單位上繳收入  0萬元,占  0%,;其他收入  0萬元,,占0  %

三,、支出決算情況說明

本年支出合計  91.76萬元,,其中:基本支出  76.10萬元,占82.93%,;項目支出  15.66萬元,,占17.07  %;上繳上級支出0  萬元,,占0  %,;經營支出0  萬元,占  0%,;對附屬單位補助支出0  萬元,,占  0%

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收,、支總計91.76  萬元,與2022年相比,,減少35.88萬元,增長減少28.11  %,,主要是因為本年度壓縮開支,減少收入,。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出91.76  萬元,占本年支出合計的100  %,,與2022年相比,,財政撥款支出減少  35.88   萬元,減少  35.88  %,,主要是因為本年度壓縮開支,,減少收入。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出91.76  萬元,,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出70.56萬元,,占76.90%社會保障和就業(yè)支出(類)支出  8.22萬元,,占比8.96%,,衛(wèi)生健康支出3.88萬元,,占4.22%,其他支出支出9.10萬元,,占9.91%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為  萬元,,支出決算數為  萬元,完成年初預算的   %,,其中:

1,、一般公共服務(類)群眾團體事務(款) 行政運行  (項)。

年初預算為  55.27萬元,,支出決算為  55.27萬元,,完成年初預算的  100%

2,、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項),。

年初預算為  60.51萬元,,支出決算為  60.51萬元,,完成年初預算的  100%,。

3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助(項)

年初預算為8.26萬元,,支出決算為8.22元,,完成年初預算的  99.51%

4,、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)

年初預算為0.83  萬元,,支出決算0.8萬元,,完成年初預算的  100%,。

5、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助(款)財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助 (項)

年初預算為0.64萬元,,支出決算0.64萬元,,完成年初預算的  100%

6,、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助(款)財政對其他社會保險基金的補助 (項)

年初預算為0.26萬元,,支出決算0.26萬元,完成年初預算的  100%,。

7,、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)

年初預算為4.37萬元,支出決算3.88萬元,,完成年初預算的  88.79%,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出76.10萬元,,其中:人員經費   萬元,,占基本支出的66.95  %,主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,;公用經費15.66  萬元,占基本支出的20.58  %,,主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

三公經費財政撥款支出預算為1.04  萬元,,支出決算為         0.92萬元,,完成預算的88.46  %,其中:

因公出國(境)費支出預算為  0萬元,,支出決算為0  萬元,,完成預算的  0%,,決算數等于年初預算數的主要原因是:本年沒有因公出國(境)費支出預算,。

公務接待費支出預算1.04  萬元,,支出決算為0.92  萬元,,完成預算的88.46  %決算數小于年初預算數的主要原因是:按規(guī)定減少三公經費的支出,。與上年0.98萬元,,相比減少   0.06萬元,減少6.52   %,減少主要是因為本年度壓縮開支,,減少收入,。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0  萬元,支出決算為  0萬元,完成預算的  0%,,決算數等于年初預算數的主要原因是本單位沒有配置公務用車,。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度三公經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.92  萬元,,占100   %,因公出國(境)費支出決算0   萬元,占0   %,公務用車購置費及運行維護費支出決算  0萬元,,占  0 %,。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0  萬元,,全年安排因公出國(境)團組0  個,,累計  0人次,開支內容包括:

2、公務接待費支出決算為0.92  萬元,,全年共接待來訪團   個,、來賓 52  人次,主要是市婦聯調研檢查,、其他縣區(qū)婦聯之間的交流活動及全縣婦聯系統會議等接待支出,。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0  萬元,,其中:公務用車購置費0  萬元,,更新公務用車0  輛。公務用車運行維護費  0萬元,,主要是:本單位沒有公務用車,。截止2023 1231日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0   輛,。

八,、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款收入0  萬元;年初結轉和結余  0萬元,;支出0  萬元,,其中基本支出  0萬元,,項目支出0  萬元,;年末結轉和結余  0萬元。

九,、關于2023年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況,、績效目標和績效評價報告等為附件公開

十,、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2023年度機關運行經費支出  9.15萬元,。

(二)一般性支出情況

2023 本部門開支會議費0.53萬元,用于召開……會議,人數   人,,內容為……,;開支培訓費  0.048萬元,用于開展……培訓,,人數   人,,內容為……

(三)政府采購支出情況

本部門2023年度政府采購支出總額0  萬元,,其中:政府采購貨物支出  0萬元,、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務支出0  萬元,。授予中小企業(yè)合同金額  0萬元,,占政府采購支出總額的0   %,其中:授予小微企業(yè)合同金額  0萬元,,占政府采購支出總額的0   %,。

(四)國有資產占用情況

截至20231231日,本單位共有車輛0  輛,,其中,,領導干部用車0  輛、機要通信用車0   輛,、應急保障用車   輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車  0輛、特種專業(yè)技術用車  0輛,、其他用車0   輛,,其他用車主要是:本單位沒有配置公務用車;單位價值50萬元以上通用設備   0臺(套),;單位價值100萬元以上專用設備  0臺(套),。

第四部分 名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

2三公經費:納入?。ㄊ?/font>/縣)財政預算管理的三公經費,,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費,。其中,,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),,以及燃料費,、維修費、保險費等支出,;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等等支出,。

3,、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,,包括人員支出和公用支出,。  

4、項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出,。

第五部分 附件

2023年決算公開表格,、績效評價報告)

江永縣婦女聯合會

2023年度江永縣婦聯整體支出績效自評報告

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