江永縣委宣傳部 2025年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分:江永縣委宣傳部2025年部門預(yù)算公開說明
一,、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
五,、其他重要事項的說明
六,、名詞解釋
第二部分:部門預(yù)算公開附表
七,、附件1:江永縣委宣傳部 2025年部門預(yù)算公開表
八,、附件2:2025年部門預(yù)算整體支出和項目績效目標申報表
第一部分:江永縣委宣傳部2025年部門預(yù)算公開說明
一,、部門基本概況
(一)職能職責
主要職能:根據(jù)《中共江永縣委辦公室關(guān)于印發(fā)<中共江永縣委宣傳部職能配置,、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案>的通知》(永辦發(fā)〔2002〕22號)的有關(guān)規(guī)定,中共江永縣委宣傳部主要工作職責是:(一)制訂全縣宣傳思想工作規(guī)劃和措施,,指導(dǎo)縣直宣傳文化系統(tǒng)貫徹落實政策和法規(guī),,協(xié)調(diào)縣直宣傳文化系統(tǒng)各單位之間的關(guān)系,指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場黨委宣傳思想工作,。(二)負責指導(dǎo)全縣理論研究,、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作,;負責哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃課題的評審和管理,。(三)負責引導(dǎo)社會輿論,抓好新聞報道工作,;指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣新聞工作,,把握正確的宣傳基調(diào)和輿論導(dǎo)向,。(四)負責從宏觀上指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣文化藝術(shù)特別是精神產(chǎn)品的生產(chǎn)。(五)負責規(guī)劃部署全局性的思想政治工作任務(wù)和全縣群眾性精神文明建設(shè)工作,;配合縣委組織部做好黨員教育工作,,負責編寫黨員教育教材;會同有關(guān)部門研究和改進思想政治教育工作,,開展科普知識的宣傳,。(六)負責全縣對國外境外及對外地區(qū)宣傳工作的協(xié)調(diào)和管理;協(xié)同有關(guān)部門開展對港澳臺問題的外宣工作,;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)對外文化交流工作,。(七)歸口管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)上的新聞宣傳工作,。(八)承辦縣委交辦的其他事項,。
(二)機構(gòu)設(shè)置
中共江永縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)和精神文明建設(shè)方面工作的綜合職能部門,內(nèi)設(shè)綜合室,、新聞外宣室,、文明宣傳教育室、文產(chǎn)出版電影室,、意識形態(tài)綜合室,、網(wǎng)信辦,直接管理江永縣網(wǎng)絡(luò)輿情研究中心,、江永縣新時代文明實踐中心,。縣委宣傳部現(xiàn)有在編人員8人,,機關(guān)工勤1人,,退休人員3人,遺屬1人,。另:江永縣網(wǎng)絡(luò)輿情研究中心在編人員6人,、江永縣新時代文明實踐中心3人、社會購買服務(wù)人員3人,,江永縣網(wǎng)絡(luò)輿情研究中心,、江永縣新時代文明實踐中心由于縣財政未預(yù)算安排辦公經(jīng)費,人員歸口縣委宣傳部管理,??h委宣傳部實有工作人員21人。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級,,沒有其他下級單位,因此,,納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有縣委宣傳部本級,。
三,、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2025年本部門收入預(yù)算486.45萬元,,其中,一般公共預(yù)算撥款486.45萬元,,收入較去年減少42.2萬元,,主要是減少了項目支出。
(二)支出預(yù)算
2025年本部門支出預(yù)算486.45萬元,,其中,,一般公共服務(wù)支出435.88萬元,社會保障和就業(yè)支出21.43萬元,,衛(wèi)生健康支出11.31萬元,,住房保障支出17.83萬元。支出較2024年減少42.2萬元,,主要是減少了項目支出,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算撥款收入486.45萬元,,具體安排情況如下:
(一)基本支出
2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)228.45萬元,,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,,包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出
2025年本部門項目支出預(yù)算258萬元,,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項,。其中:黨報黨臺支出56萬元,;大型戶外廣告租賃支出49.2萬元;十星級文明戶表彰獎勵經(jīng)費17.4萬元,;新時代文明實踐站所工作經(jīng)費16萬元,;網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)急處理經(jīng)費16萬元等。
五,、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位運行經(jīng)費22.2萬元,,比上年預(yù)算減少4.84萬元,,減少17.89%,主要是辦公費,,差旅費等方面有減少,。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.6萬元,其中,,公務(wù)接待費1.6萬元,,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費 0萬元,,公務(wù)用車運行費0萬元),,因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少0.3萬元,,主要是我單位厲行節(jié)約,、嚴格把關(guān),嚴控三公經(jīng)費支出
(三)一般性支出情況
2025年本部門會議費預(yù)算0萬元,,擬召開0次會議,,人數(shù)0人次,內(nèi)容為0會議,;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人次,,內(nèi)容為0培訓(xùn),。
(四)政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,,貨物類采購預(yù)算0萬元,;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
(五)國有資產(chǎn)占有情況
截至2024年12月31日,,本單位有公車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。
(六)預(yù)算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為486.45萬元,,其中,,基本支出228.45萬元,項目支出258萬元,,具體績效目標詳見附表,。
(七)政府性基金預(yù)算情況
2025年本單位政府性基金安排的支出為0萬元。
(八)納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算情況
2025年本單位納入專戶管理的非稅收入成本預(yù)算安排的支出為0萬元。
(九)部門預(yù)算批復(fù)情況
2025年3月10日,,財政局批復(fù)本單位2025年部門預(yù)算,。
六、名詞解釋
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費,、維修費,、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
第二部分:部門預(yù)算公開附表
附件1:宣傳部部門預(yù)算公開表