共青團江永縣委 2025年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分:共青團江永縣委單位2025年部門預(yù)算公開說明
一,、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
五、其他重要事項的說明
六,、名詞解釋
第二部分:部門預(yù)算公開附表
七,、附件1:共青團江永縣委 2025年部門預(yù)算公開表
八、附件2:2025年部門預(yù)算整體支出和項目績效目標(biāo)申報表
第一部分:共青團江永縣委單位2025年部門預(yù)算公開說明
一,、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1.領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團工作,,組織全縣共青團組織圍繞江永縣改革、發(fā)展,、穩(wěn)定的大局開展工作,,在江永縣政治、經(jīng)濟,、文化等活動中發(fā)揮黨的助手作用,。
2.圍繞縣委、縣政府中心工作,,推進全縣青少年精神文明建設(shè),;負責(zé)指導(dǎo)并組織實施全縣青少年的思想理論教育、宣傳文化活動,,培養(yǎng),、選拔、推薦,、表彰優(yōu)秀青少年,;指導(dǎo)全縣青年志愿者工作的開展,。
3.負責(zé)全縣共青團工作和青少年工作的理論研究;向縣委,、縣政府反映青少年思想狀況,,參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作;對青少年工作中的重大問題提出立法建議,,參與有關(guān)全縣青少年法規(guī)的起草,、實施、監(jiān)督等工作,;承擔(dān)江永縣預(yù)防青少年違法犯罪工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作,。
4.負責(zé)研究、指導(dǎo)全縣團的組織建設(shè)和干部隊伍建設(shè),,推進全縣團的基層組織建設(shè),;協(xié)助黨組織管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直各戰(zhàn)線團組織書記,選拔,、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部,;指導(dǎo)全縣共青團組織協(xié)助有關(guān)部門開展青年人力資源開發(fā)工作。
5.負責(zé)全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作,。
6.指導(dǎo)和幫助縣少工委開展工作,。
7.完成縣委、縣政府和團市委交辦的其它事項,。
(二)機構(gòu)設(shè)置
共青團江永縣委為群團機關(guān)(全額撥款),,機關(guān)共設(shè)置行政編制3個,下設(shè)江永縣青年志愿者服務(wù)中心(股級公益一類事業(yè)單位),,設(shè)置全額撥款事業(yè)編制3個,本單位未配備公車,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級,,沒有其他下級單位,,因此,納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有共青團江永縣委單位本級,。
三,、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,,以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2025年本部門收入預(yù)算60.99萬元,其中,,一般公共預(yù)算撥款60.99萬元,,收入較去年減少18.82萬元,主要是我單位人員減少且厲行節(jié)約,嚴(yán)格把關(guān),。
(二)支出預(yù)算
2025年本部門支出預(yù)算106.17萬元,,其中,一般公共服務(wù)支出51.73萬元,,社會保障和就業(yè)支出3.89萬元,,衛(wèi)生健康支出2.05萬元,住房保障支出3.32萬元,。支出較2024年減少18.82萬元,,主要是我單位人員減少且厲行節(jié)約、嚴(yán)格把關(guān),。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算撥款收入106.17萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出
2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)43.45萬元,,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。
(二)項目支出
2025年本部門項目支出預(yù)算17.54萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項:其中青少年事業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費8.08萬元,,少先隊工作經(jīng)費4.86萬元,五四青年節(jié)活動經(jīng)費2.4萬元,,學(xué)雷鋒活動經(jīng)費0.8萬元,,預(yù)防青少年違法犯罪工作經(jīng)費1.6萬元。
五,、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位運行經(jīng)費5.8萬元,,比上年預(yù)算減少0.7萬元,減少10.77%,,主要是我單位人員減少且厲行節(jié)約,,嚴(yán)格把關(guān)。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元,,其中,,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,,公務(wù)用車購置費 0萬元,,公務(wù)用車運行費0萬元),,因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少0.98萬元,,主要是我單位厲行節(jié)約,、嚴(yán)格把關(guān),嚴(yán)控三公經(jīng)費支出
(三)一般性支出情況
2025年本部門會議費預(yù)算0萬元,,擬召開0次會議,,人數(shù)0人次;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,,擬開展0次培訓(xùn),,人數(shù)0人次。
(四)政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,,其中,,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元,;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
(五)國有資產(chǎn)占有情況
截至2024年12月31日,共青團江永縣委單位有公車0輛,,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理,。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為106.17萬元,,其中,基本支出43.45萬元,,項目支出17.54萬元,,具體績效目標(biāo)詳見附表。
(七)政府性基金預(yù)算情況
2025年本單位政府性基金安排的支出為0萬元,。
(八)納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算情況
2025年本單位納入專戶管理的非稅收入成本預(yù)算安排的支出為0萬元,。
(九)部門預(yù)算批復(fù)情況
2025年3月10日,財政局批復(fù)本單位2025年部門預(yù)算,。
六,、名詞解釋
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
(二)“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費,。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),,以及燃料費、維修費,、保險費等支出,;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
第二部分:部門預(yù)算公開附表