江永縣審計局2025年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分:江永縣審計局單位2025年部門預(yù)算公開說明
一,、部門基本概況
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
五,、其他重要事項的說明
六,、名詞解釋
第二部分:部門預(yù)算公開附表
七,、附件1:江永縣審計局2025年部門預(yù)算公開表
八,、附件2:2025年部門預(yù)算整體支出和項目績效目標申報表
第一部分:江永縣審計局2025年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
單位下設(shè)有 5個職能股室和一個下屬單位 , 5個職能股室為:辦公室,、法規(guī)審理股,、經(jīng)濟責任審計室、財政金融審計監(jiān)督股,、行政事業(yè)與社會保障審計股,,一個下屬單位即是:縣政府投資審計中心,。有在職人員18人,。
(二)機構(gòu)設(shè)置
本單位下設(shè)1個內(nèi)設(shè)機構(gòu):江永縣政府投資審計中心。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級,,沒有其他下級單位,因此,,納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有江永縣審計局單位本級,。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2025年本部門收入預(yù)算327.04萬元,其中,,一般公共預(yù)算撥款327.04萬元,,收入較去年增加0.15萬元,主要是增加了人員經(jīng)費支出,。
(二)支出預(yù)算
2025年本部門支出預(yù)算327.04萬元,,其中,一般公共服務(wù)支出277.39萬元,社會保障和就業(yè)支出20.8萬元,,衛(wèi)生健康支出10.98萬元,。支出較2024年減少5.87萬元,主要是減少了社會保障和就業(yè)支出,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算撥款收入327.04萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出
2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)236.24萬元,,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。
(二)項目支出
2025年本部門項目支出預(yù)算90.8萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項,。其中:縣政府投資審計中心工作經(jīng)費48萬元,財政預(yù)算執(zhí)行審計5.6萬元,,經(jīng)濟責任審計經(jīng)費4.8萬元,,專項審計經(jīng)費8萬元,信息化建設(shè)8萬元,,省市巡視巡察6.4萬元,,聘請人員工資10萬。
五,、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位運行經(jīng)費35.56萬元,,比上年預(yù)算增加2.56萬元,增加7%,,主要是人員有增加,。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為15萬元,其中,,公務(wù)接待費9.5萬元,,公務(wù)用車購置及運行費5.5萬元(其中,公務(wù)用車購置費 0萬元,,公務(wù)用車運行費5.5萬元),,因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少1萬元,主要是我單位厲行節(jié)約,、嚴格把關(guān),,嚴控三公經(jīng)費支出。
(三)一般性支出情況
2025年本部門會議費預(yù)算0.46萬元,,擬召開一次會議,,人數(shù)40人次,內(nèi)容為審計項目會議,;培訓費預(yù)算0萬元,,擬開展0次培訓,人數(shù)0人次,,內(nèi)容為0培訓,。
(四)政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,,貨物類采購預(yù)算0萬元,;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
(五)國有資產(chǎn)占有情況
截至2024年12月31日,,江永縣審計局單位有公車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。
(六)預(yù)算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為327.04萬元,,其中,,基本支出236.24萬元,項目支出90.8萬元,,具體績效目標詳見附表,。
(七)政府性基金預(yù)算情況
2025年本單位政府性基金安排的支出為0萬元。
(八)納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算情況
2025年本單位納入專戶管理的非稅收入成本預(yù)算安排的支出為0萬元(據(jù)實結(jié)算),。
(九)部門預(yù)算批復(fù)情況
2025年3月10日,財政局批復(fù)本單位2025年部門預(yù)算,。
六,、名詞解釋
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
(二)“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費,。其中,,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),,以及燃料費,、維修費、保險費等支出,;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
第二部分:部門預(yù)算公開附表
2025年審計局整體績效目標申報表
審計局部門預(yù)算公開表
項目支出績效目標申報表
整體支出績效目標表