江永縣粗石江鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分:2025年部門預(yù)算公開說明
一,、部門基本概況
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
五,、其他重要事項的說明
六、名詞解釋
第二部分:部門預(yù)算公開附表
七,、附件1:江永縣粗石江鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開表
八,、附件2:2025年部門預(yù)算整體支出和項目績效目標申報表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé),。
制定和組織實施經(jīng)濟,、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),,搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,,抓好招商引資,,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,,組織經(jīng)濟運行,,促進經(jīng)濟發(fā)展。制定并組織實施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃,,部署重點工程建設(shè),,地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,,負責(zé)土地,、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,,做好護林防火工作,。負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育,、文化教育,、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益,,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定,。按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,,管好財政資金,,增強財政實力。抓好精神文明建設(shè),,豐富群眾文化生活,,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,,破除陳規(guī)陋習(xí),,樹立社會主義新風(fēng)尚。完成上級政府交辦的其它事項,。
(二)機構(gòu)設(shè)置,。
粗石江鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)四室六中心:黨政綜合辦公室、社會管理綜合治理辦公室,、經(jīng)濟發(fā)展辦公室,、人口與計劃生育辦公室、社會保障和社會救助服務(wù)中心,、人口和計劃生育服務(wù)中心,、文教體廣電服務(wù)中心、工交安監(jiān)和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心,、農(nóng)技推廣服務(wù)中心,、林業(yè)水利服務(wù)中心,編制55,,現(xiàn)有在職人員49人,,比上年減少。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
江永縣粗石江鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算,由縣粗石江鎮(zhèn)人民政府政府本級預(yù)算組成,,無其他下屬部門預(yù)算納入本部門預(yù)算,。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2025年本部門收入預(yù)算619.18萬元,其中,,一般公共預(yù)算撥款619.18萬元,,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年減少33.34萬元,,主要是人員工資福利支出減少。
(二)支出預(yù)算:2025年本部門支出預(yù)算619.18萬元,,其中,,一般公共服務(wù)619.18萬元,公共安全 0萬元,,教育0萬元,,科學(xué)技術(shù)0萬元。收入較去年減少33.34萬元,,主要是人員工資福利支出減少,。
(注:與上年的收支增減對比情況一定要作出說明)
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算619.18萬元,,其中,,一般公共服務(wù)支出619.18萬元,占100 %,;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)603.18萬元,,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,,包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2025年本部門項目支出預(yù)算16萬元,,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費,、基本建設(shè)支出等,,其中:基層武裝工作經(jīng)費3萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經(jīng)費,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)團委工作經(jīng)費,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團活動經(jīng)費、兩代表一委員聯(lián)系經(jīng)費各2萬元,,工會經(jīng)費1萬元,,民生實事項目人大代表票決制工作經(jīng)費3萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層黨建工作經(jīng)費1萬元,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出,。
(注:如無政府性基金預(yù)算安排的支出,應(yīng)反映“本部門無政府性基金安排的支出”)
六,、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2025年本部門機關(guān)本級等1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費41.5萬元,,與上年持平。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2025年本部門機關(guān)本級等1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為15.37萬元,,其中,,公務(wù)接待費 11.07萬元,公務(wù)用車購置及運行費4.3萬元(其中,,公務(wù)用車購置費0萬元,,公務(wù)用車運行費4.304萬元),因公出國(境)費 0萬元,。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少,,主要是嚴格控制三公經(jīng)費預(yù)算,大力壓減三公經(jīng)費開支,,落實過緊日子要求,。
(三)一般性支出情況:2025年本單位會議費預(yù)算0萬元,未開展會議,;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,,未開展培訓(xùn);未計劃舉辦節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,。
(注:三類會議,、培訓(xùn)活動,節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事等活動,,請分項列明活動計劃及經(jīng)費預(yù)算情況)
(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預(yù)算總額 萬元,,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元,;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
(注:如某大類無采購預(yù)算,,則填“0”)
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務(wù)用車3輛,,其中,,機要通信用車0輛,,應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,,單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺,。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,,機要通信用車0 輛,,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0 臺,,單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺,。
(六)預(yù)算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為 603.18 萬元,,其中,,基本支出603.18萬元,項目支出16萬元,,具體績效目標詳見報表,。
(七)部門預(yù)算批復(fù)情況
2025年3月10日,江永縣財政局批復(fù)了2025年本部門預(yù)算,。
六,、名詞解釋
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
(二)“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費,。其中,,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),,以及燃料費,、維修費、保險費等支出,;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
第二部分:部門預(yù)算公開附表